Совет депутатов Долгодеревенского сельского поселения
Сосновского муниципального района Челябинской области
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 16 мая 2013 года № 200
О внесении изменений в решение
Совета депутатов Долгодеревенского
сельского поселения от 20.12.2012г. № 181
«О бюджете Долгодеревенского
сельского поселения на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Долгодеревенского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Долгодеревенском сельском поселении Совет депутатов Долгодеревенского сельского поселения третьего созыва РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Долгодеревенского сельского поселения от
20.12.2012г.№181 «О бюджете Долгодеревенского сельского поселения на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:
1) В статье 1 «Основные характеристики бюджета Долгодеревенского сельского поселения на 2013 год»:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «33 004 000,00» заменить цифрами « 34 061 415,00», цифры «0,00» заменить цифрами « 427 415,00»
в подпункте 2 пункта 1 цифры «33 004 000,00» заменить цифрами « 34 061 415,00»;
2) Статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: утвердить объем дефицита бюджета Долгодеревенского сельского поселения на 2013 год в сумме 0,00 руб.
3) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
и целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению).
4) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Долгодеревенского
сельского поселения» изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению).
5) Дополнить решение о бюджете Долгодеревенского сельского поселения статьей 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Долгодеревенского сельского поселения на 2013 год».
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2013 год согласно приложения 3.
6) Статью 9 считать статьей 10.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение главе Долгодеревенского сельского поселения для подписания.
И. о. главы Председатель Совета депутатов
Долгодеревенского сельского поселения Долгодеревенского сельского поселения
Н.Н.Битюкова Н.А.Либик
Приложение № 3
|
к Решению Совета депутатов Долгодеревенского сельского поселения «О бюджете Долгодеревенского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 16.05. 2013 года №200 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Долгодеревенского сельского поселения на 2013 год.
(рублей)
Код бюджетной классификации |
Наименование источника средств |
Сумма |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,00 |
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
0,00 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
0,00 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,00 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
0,00 |
Приложение 1 к Решению | |||||||
совета депутатов Долгодеревенского сельского поселения | |||||||
от 16.05. 2013 года №200 | |||||||
"О бюджете Долгодеревенского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" | |||||||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Долгодеревенского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета | |||||||
(рублей) | |||||||
Наименование | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | 2013 год | ||
ВСЕГО | 34 061 415,00 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 00 | 00 | 000 | 5 479 332,20 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 | 00 | 00 | 000 | 609 497,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 | 00 | 00 | 000 | 609 497,00 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 | 03 | 00 | 000 | 609 497,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 | 03 | 00 | 500 | 609 497,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 002 | 04 | 00 | 000 | 326 950,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 | 04 | 00 | 500 | 326 950,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 | 00 | 00 | 000 | 4 542 885,20 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 | 00 | 00 | 000 | 4 542 885,20 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 000 | 4 542 885,20 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 | 04 | 01 | 500 | 4 542 885,20 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 000 | 00 | 00 | 000 | 1 079 034,00 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной | 03 | 10 | 247 | 00 | 00 | 000 | 1 079 034,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 10 | 247 | 00 | 00 | 00 | 1 079 034,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 10 | 247 | 99 | 00 | 500 | 1 079 034,00 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 000 | 00 | 00 | 000 | 4 418 059,00 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 04 | 09 | 600 | 02 | 00 | 000 | 4 418 059,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 09 | 600 | 02 | 00 | 500 | 4 418 059,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 | 00 | 00 | 000 | 19 205 453,06 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 000 | 00 | 00 | 000 | 2 346 242,44 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета | 05 | 01 | 098 | 00 | 00 | 000 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 | 02 | 04 | 000 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям ,за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 01 | 098 | 02 | 04 | 003 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | 000 | 2 346 242,44 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 | 03 | 00 | 000 | 2 346 242,44 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 | 03 | 00 | 500 | 2 346 242,44 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 | 00 | 00 | 000 | 6 981 196,22 |
Закупка автотраспортных средств и коммуналлной техники | 05 | 02 | 340 | 07 | 02 | 000 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 340 | 07 | 02 | 500 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | 000 | 6 981 196,22 |
Мерпориятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 | 05 | 00 | 000 | 6 981 196,22 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 | 05 | 00 | 500 | 6 981 196,22 |
Благоустройство | 05 | 03 | 000 | 00 | 00 | 000 | 7 596 831,26 |
Благоустройство | 05 | 03 | 600 | 00 | 00 | 000 | 7 596 831,26 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 | 01 | 00 | 000 | 3 397 318,83 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 | 01 | 00 | 500 | 3 397 318,83 |
Озеленение | 05 | 03 | 600 | 03 | 00 | 000 | 442 500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 | 03 | 00 | 500 | 442 500,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 | 04 | 00 | 000 | 50 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 | 04 | 00 | 500 | 50 000,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 | 05 | 00 | 000 | 3 707 012,43 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 | 05 | 00 | 500 | 3 707 012,43 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 000 | 00 | 00 | 000 | 2 281 183,14 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 05 | 102 | 00 | 00 | 00 | 2 281 183,14 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 05 | 102 | 01 | 00 | 000 | 2 281 183,14 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 05 | 102 | 01 | 02 | 000 | 2 281 183,14 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 102 | 01 | 02 | 003 | 2 281 183,14 |
Общее образование | 07 | 00 | 000 | 00 | 00 | 000 | 1 636 574,31 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 420 | 99 | 00 | 000 | 635 567,50 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 | 99 | 00 | 001 | 635 567,50 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | 000 | 1 001 006,81 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 | 99 | 00 | 000 | 1 001 006,81 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 | 99 | 00 | 001 | 1 001 006,81 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 000 | 0,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 | 99 | 00 | 000 | 0,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 422 | 99 | 00 | 001 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | 000 | 0,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 | 99 | 00 | 000 | 0,00 |
Прочие расходы | 07 | 02 | 423 | 99 | 00 | 013 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 000 | 00 | 00 | 000 | 488 566,15 |
Культура | 08 | 01 | 000 | 00 | 00 | 000 | 488 566,15 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 441 | 00 | 00 | 000 | 69 368,52 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 | 99 | 00 | 000 | 69 368,52 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 441 | 99 | 00 | 001 | 69 368,52 |
08 | 01 | 442 | 99 | 00 | 000 | 5 500,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 | 99 | 00 | 001 | 5 500,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 | 00 | 00 | 000 | 0,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 | 85 | 00 | 000 | 0,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 450 | 85 | 00 | 001 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 | 00 | 00 | 000 | 413 697,63 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 | 85 | 00 | 000 | 413 697,63 |
Прочие расходы | 08 | 01 | 450 | 85 | 00 | 013 | 413 697,63 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 000 | 00 | 00 | 000 | 1 754 396,28 |
Спорт и физическая культура | 11 | 01 | 000 | 00 | 00 | 000 | 1 754 396,28 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 01 | 512 | 00 | 00 | 00 | 1 754 396,28 |
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма | 11 | 01 | 512 | 97 | 00 | 000 | 1 754 396,28 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 11 | 01 | 512 | 97 | 00 | 500 | 1 754 396,28 |